Экспорт товаров в Казахстан
Добрый вечер. ООО на УСН отправило на экспорт товар в Казахстан 15.05.2016г. 14.08.2016 г. в наш адрес пришло заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов от нашего иностранного партнера. Что нужно сделать с этим заявлением. И почему в заявлении о ввозе товаров выделен НДС?
Добрый вечер, Надежда Викторовна!
Так как Казахстан входит в ЕАЭС, то НДС платит тот, кто ввозит товар. Находясь на УСН, вы оформляете обычную отгрузку для налогоплательщиков, находящихся на УСН, указываете в документах « без НДС» вне зависимости от того куда отгружается товар на территории России или в Казахстан. А вот в Казахстане операция по ввозу товара облагается НДС вне зависимости от применяемой вами системы налогообложения. Заявление о ввозе товара и уплате ввозного НДС покупателем с отметкой налоговой службы входит в пакет документов для оформления возврата экспортного НДС. Так как вам заявлять ставку 0% по экспорту не нужно, то и заявление передавать в налоговый орган нет необходимости. Но в каждой налоговой инспекции есть свои нюансы требований. Поэтому по вопросу подачи заявления в налоговый орган уточните у своей налоговой инспекции, где вы состоите на учете. Сделать это можете и по электронному сервису на сайте ФНС
