Вычеты по ндс
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как исправить декларации по НДС за 2016-2018 года, в них не проставляли вычеты по НДС по полученным авансам на момент оказания услуг (не указывали в книге покупок) При получении авансовых платежей как продавец НДС начисляли, авансовый счет-фактуры выставляли. Сумма НДС к уплате будет занижена, нужно делать уточненную декларацию? Это можно сделать за 3 предыдущих года? Какие документы приложить к пояснительной записке?
Добрый вечер, Александр!
Каков принцип отражения НДС при поступлении к Вам Аванса.
Изначально при поступлении аванса исчисляется НДС с аванса. В момент реализации начисляется НДС с реализации услуг и восстанавливается НДС с аванса. При этом НДС с аванса обнуляется и остается только начисленный НДС с реализации услуг. Почему Вы считаете, что сумма НДС к уплате будет занижена? Поясните еще раз, что вы делали? Вы не начисляли НДС в момент реализации услуг и не ставили к вычету ранее исчисленный НДС с аванса?
